- Нужна бесплатная консультация?



МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
Для тех фирм, которые платят со своих закупок входной налог, предусмотрена возможность его уменьшения – возмещения НДС. Для этого сумма входного должна быть больше, чем начисленного налога.
Чаще всего этой прерогативой пользуются организации, которые в квартале продавали меньше, чем закупали или занимались экспертными операциями. На заявление о возмещении законодательством отводится три года с момента окончания квартала, где вычет был больше налога для оплаты. Но есть и исключение, например, вы используете профессиональные услуги бухгалтерского учета, своевременно подали заявление, но налоговики не обработали его «вовремя».
Раньше «упрощенно» возвратить НДС могут те, кто оплатил налогов свыше двух миллиардов, имеют гарантию банка, поручительство компании из РФ, либо являются резидентами особых территорий и имеют поручительство от УК. Сегодня это право для всех налогоплательщиков, если они не находятся на стадии финансовой несостоятельности, ликвидации или реорганизации. Важно, что размер возврата по заявлению не должен быть больше размера акцизов фирмы, НДПИ, а также налога на прибыль и страховых взносов. Однако как и аутсорсинг бухгалтерских услуг в Москве имеет определенные тонкости, так и у этой категории есть нюансы.
Для возмещения в общем порядке необходимо подать декларацию в налоговую и сопроводить заявлением на возврат. Кстати, получить сумму можно как на расчетчик, так и учесть ее в качестве авансового зачетного платежа. Можно бумаги подать отдельно, но совместное предоставление значительное ускоряет процедуру.
После этого «запускается» камеральная проверка, на нее отводится два месяца. Однако период могут как сократить для добросовестных плательщиков, так и продлить. При анализе налоговики запрашивают у организации на проверку первичку о постановке на учет, платежки, договоры с контрагентами, счет-фактуры, а также прочие бумаги. В некоторых случаях требуется предоставление книг продаж, карточек на товары, аналитики. Причем нередко такие требования не вполне законны, потому если заявитель не использует услуги по возмещению НДС, то приходится находить компромисс с налоговиками, либо даже оспаривать запросы и тратить на это свое время, деньги и, конечно, нервы.
При одобрении в течение семи дней вернут заявленную сумму или ее часть. Если нарушения будут, то составят акт, направят его налогоплательщику. И тогда его придется оспорить. И если вы не используете услуги по сдаче бухгалтерской отчетности, то придется самостоятельно разбираться в особенностях.
При упрощенном возврате возмещение может быть частичным, полностью подтвержденным, либо вовсе по заявлению будет принят отказ. Важно, что налоговики перечисляют заявленную сумму авансовым способом, а если в возмещении откажут, то придется ее вернуть и компенсировать проценты, равные двукратной ставке рефинансирования за каждый день.
Как и налоговый аудит бухгалтерской отчетности организации может «пойти не по сценарию», так и при возмещении могут дать отказ. Так, поводом могут служить:
Отрицательное решение налоговая мотивирует в сопроводительном письме, которое она предоставляет после анализа декларации.
С радостью отвечу на все ваши вопросы и помогу сделать процесс возмещения НДС максимально эффективным.
В этом месяце вас ждут эксклюзивные предложения по сниженным ценам, удивительные акции и максимальные выгоды. Не упустите шанс сделать ваш бизнес успешнее – лучшие предложения уже на горизонте!
Получить бесплатную консультацию в компании «Дельта Консалтинг» вы можете в любое удобное время. Воспользуйтесь помощью профи, чтобы ведение бухгалтерского учета в Москве было легитимным и максимально простым для вас.